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2015年舟山市公安局新城分局部门预算
发布日期:2015-04-06信息来源:市公安局浏览次数:字号:[ 大  中  ]

一、部门基本情况

舟山市公安局新城分局的主要职能是:

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;部署、指导、监督、检查新城区域的公安工作。

(二)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,负责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为新城管委会和市公安局提供信息、制定对策。

(三)抓好新城公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四)组织新城公安侦查工作;协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五)组织查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。

(六)做好新城公安警卫业务和维稳工作。

舟山市公安局新城分局部门预算只含本级预算。

二、2015年部门预算收支总体情况

(一)2015年收入预算安排情况

2015年收入预算2920.57万元,其中:公共财政预算拨款2136.72万元,其他收入326.75万元,上年结余457.1万元。

(二)2015年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2015年支出预算2920.57万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1079.71万元,专项支出1840.86万元。

2.按支出功能科目分类,包括公共安全支出2755.74万元、科学技术支出30.27万元、医疗卫生与计划生育支出34.25万元、住房保障支出100.31万元。

三、2015年财政拨款预算支出主要内容

(一)公共安全支出财政拨款预算数为2374.08万元,主要用于民警和辅警人员的工资福利、商品服务支出及新城区域监控建设、办案维稳等公共安全方面的支出。

(二)科学技术支出财政拨款预算数为30.27万元,主要用于科技装备建设支出。

(三)医疗卫生支出财政拨款预算数为34.25万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(四)住房保障支出财政拨款预算数为100.31万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年安排因公出国(境)费预算0万元。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算9.36万元,与上年持平。主要用于单位公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年安排公务用车购置及运行维护费预算53.04万元,与上年持平。其中,安排公务用车购置费预算16万元,与上年持平,主要用于办案车辆更新和新购;安排公务用车运行及维护费预算37.04万元,与上年持平,主要用于公务用车运行及维护费用。

 

附件:1.2015年舟山市级部门收支预算总表

2.2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2015年舟山市级部门“三公”经费公共财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2015年预算

项目

2015年预算

一、公共财政预算拨款

2136.72

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款

二、公共安全支出

2755.74

三、事业收入

三、科学技术支出

30.27

四、事业单位经营收入

四、医疗卫生与计划生育支出

34.25

五、其他收入

326.75

五、住房保障支出

100.31

六、上级补助收入

六、社会保障和就业支出

七、附属单位上缴收入

七、……

 

 

 

本年收入  合计

2463.47

本年支出  合计

2920.57

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

九、上年结余、结转

457.1

收入  总计

2920.57

支出  总计

2920.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

2538.91

1079.71

1459.2

204

公共安全支出

2374.08

945.15

1428.93

 

20402

公安

2374.08

945.15

1428.93

206

科学技术支出

30.27

 

30.27

 

20604

技术研究与开发

30.27

 

30.27

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.25

34.25

 

 

21005

 医疗保障

34.25

34.25

 

 

221

住房保障支出

100.31

100.31

22102

 住房改革支出

100.31

100.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2015年舟山市级部门

“三公”经费公共财政拨款预算表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年预算数

 

 

合计

62.4

 

 

1.因公出国(境)费

0

 

 

2.公务接待费

9.36

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

53.04

 

 

   其中:公务用车购置费

16

 

 

            公务用车运行维护费

37.04

 

               




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